结账处理,是指出纳人员对库存现金以及银行存款实现月结的操作,功能包括出纳结账和反结账。
功能路径【财务】-【出纳】-【出纳结账】。
结账需检查单据日期处于当前结账期间内的资金流水单单据状态是否正常,单据状态需为已确认或已审核方可检查通过。
系统结账后,结转结账期间的余额数据。
已结账期间的业务单据不予许新增和调整。
已经结账的期间如需进行调整,则需要先进行反结账。反结账需要逐期往前进行。反结账后,用户可调整反结账期间的业务数据。反结账最多可反结至初始化启用期间,否则提示“反结账会计期间不能早于出纳启用期间!”。
总账结账时需检查出纳是否结账。当前会计期间,出纳需先行结转,总账才可结帐。
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